重庆市荣昌区财政局
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行财政法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势,参与拟定全区经济社会发展政策,编制中长期财政规划,建立跨年度预算平衡机制。
(2)起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施。
(3)研究分析宏观经济形势,参与拟订全区经济社会发展政策,提出运用财税政策实施经济调节的建议,拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策;拟订区与镇(街道)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策;参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
(4)管理全区财政收支,实施预算绩效管理。承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;负责财政性资金的综合平衡。
(5)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,执行彩票管理政策,制定具体管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(6)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,指导区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,制定具体管理办法,监督管理政府采购活动。
(7)组织执行国有资产管理规章制度,按规定管理国有资产,并制定具体管理制度;负责财政预算内行政机构、事业单位公共资源的统计、分析。
(8)负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取区级国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。
(9)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资项目评审管理工作;参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作;负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
(10)会同有关部门管理区级财政社会保障就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
(11)拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险;归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
(12)负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
(13)监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。
(14)负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
(15)承办区政府交办的其他事项。
(二)部门构成。
2025年,区财政局设置9个内设机构,分别是办公室、预算科、国库科(政府采购与资产管理科)、行财科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科(审计科)、预算绩效评价科。其中预算绩效评价科为本年新增科室。从预算单位构成看,纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位3个,主要包括正处级行政单位1个:重庆市荣昌区财政局本级;局属副处级财政全额拨款事业单位1个:重庆市荣昌区国库集中支付中心;局属正科级财政全额拨款事业单位1个:重庆市荣昌区政府投资项目评审中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计2888.68万元,其中:本年收入2888.68万元,主要是一般公共预算拨款2888.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入0万元。收入较去年减少1881.71万元,主要是2024年退休4人;机构改革,6人以及项目均随原区金融事务中心移交至区政府主管,人员经费、公用经费以及项目支出减少1881.71万元。
(二)支出预算:2025年支出合计2888.68万元,其中:一般公共服务支出2244.61万元,教育支出9.51万元,社会保障和就业支出367.96万元,卫生健康支出138.43万元,住房保障支出128.18万元;支出较去年减少1881.71万元,主要是基本支出减少280.38万元,项目支出减少1601.33万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2888.68万元,其中:本年收入2888.68万元,上年结转收入0万元;一般公共预算财政拨款支出2888.68万元,比2024年减少1881.71万元,其中:基本支出2124.61万元,比2024年减少280.38万元,主要原因是2024年退休4人;机构改革,6人随原区金融事务中心移交至区政府主管,人员经费、公用经费减少280.38万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出764.07万元,比2024年减少1601.33万元,主要原因是机构改革,原区金融事务中心移交至区政府主管,减少原区金融事务中心项目支出。
重庆市荣昌区财政局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算59万元,比2024年增加21.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费21.5万元,比2024年减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务接待管理,减少陪餐人员,严格控制接待标准,主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出;公务用车运行维护费12.5万元,比2024年减少1.5万元,主要原因是严格执行公务车运行管理制度,严控公车运行经费支出;公务用车购置费25万元,比2024年增加25万元;主要原因是本单位公务车使用年限已久,维修成本也逐渐增高,急需更换公务用车,保障单位正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费347.75万元,比上年减少62.72万元,主要原因为2024年退休4人;机构改革,6人随原区金融事务中心移交至区政府主管;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31万元:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购31万元:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款764.07万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区财政局2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:肖云书 联系方式:023-46773826
表一 |
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重庆市荣昌区财政局2025年财政拨款收支总表 | |||||||||
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单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||
一、本年收入 |
2,888.68 |
一、本年支出 |
2,888.68 |
2,888.68 |
|
| |||
一般公共预算资金 |
2,888.68 |
一般公共服务支出 |
2,244.61 |
2,244.61 |
|
| |||
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
9.51 |
9.51 |
|
| |||
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
367.96 |
367.96 |
|
| |||
|
|
卫生健康支出 |
138.43 |
138.43 |
|
| |||
|
|
住房保障支出 |
128.18 |
128.18 |
|
| |||
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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| |||
国有资本经营收入 |
|
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| |||
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收入合计 |
2,888.68 |
支出合计 |
2,888.68 |
2,888.68 |
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表二 |
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|||||
重庆市荣昌区财政局2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||
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|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目 |
2025年预算数 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
2,888.68 |
2,124.61 |
764.07 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,244.61 |
1,480.54 |
764.07 |
|||||
20106 |
财政事务 |
2,244.61 |
1,480.54 |
764.07 |
|||||
2010601 |
行政运行 |
1,325.95 |
1,325.95 |
|
|||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
223.00 |
|
223.00 |
|||||
2010604 |
预算改革业务 |
85.00 |
|
85.00 |
|||||
2010607 |
信息化建设 |
205.00 |
|
205.00 |
|||||
2010650 |
事业运行 |
154.59 |
154.59 |
|
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
251.07 |
|
251.07 |
|||||
205 |
教育支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|||||
20508 |
进修及培训 |
9.51 |
9.51 |
|
|||||
2050803 |
培训支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
367.96 |
367.96 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
367.96 |
367.96 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.94 |
153.94 |
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
|
|||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.04 |
137.04 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
138.43 |
138.43 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.43 |
138.43 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
72.64 |
72.64 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.18 |
34.18 |
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.97 |
25.97 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
128.18 |
128.18 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
128.18 |
128.18 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
128.18 |
128.18 |
|
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表三 |
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重庆市荣昌区财政局2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
2,124.61 |
1,776.86 |
347.75 | |
301 |
工资福利支出 |
1,640.09 |
1,640.09 |
|
30101 |
基本工资 |
352.64 |
352.64 |
|
30107 |
绩效工资 |
86.72 |
86.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
153.94 |
153.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.97 |
76.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.27 |
78.27 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.18 |
34.18 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.24 |
17.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
128.18 |
128.18 |
|
30114 |
医疗费 |
12.16 |
12.16 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.20 |
15.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
223.92 |
223.92 |
|
3010201 |
规范性津补贴 |
211.08 |
211.08 |
|
3010202 |
其他津补贴 |
12.84 |
12.84 |
|
30103 |
奖金 |
460.67 |
460.67 |
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
286.82 |
286.82 |
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
147.29 |
147.29 |
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
26.56 |
26.56 |
|
302 |
商品和服务支出 |
347.75 |
347.75 | |
30201 |
办公费 |
5.32 |
5.32 | |
30202 |
印刷费 |
4.00 |
4.00 | |
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
30206 |
电费 |
21.00 |
21.00 | |
30207 |
邮电费 |
26.45 |
26.45 | |
30209 |
物业管理费 |
32.00 |
32.00 | |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 | |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 | |
30216 |
培训费 |
9.51 |
9.51 | |
30217 |
公务接待费 |
21.50 |
21.50 | |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工会经费 |
87.61 |
87.61 | |
30229 |
福利费 |
19.02 |
19.02 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
12.50 | |
30239 |
其他交通费用 |
54.43 |
54.43 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.41 |
44.41 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.76 |
136.76 |
|
30305 |
生活补助 |
110.20 |
110.20 |
|
30307 |
医疗费补助 |
26.56 |
26.56 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
表四 |
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|
重庆市荣昌区财政局2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位:万元 |
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
59.00 |
|
37.50 |
25.00 |
12.50 |
21.50 |
表五 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
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|
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|
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|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | |||
表六 |
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重庆市荣昌区财政局2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
2,888.68 |
合计 |
2,888.68 |
一般公共预算资金 |
2,888.68 |
一般公共服务支出 |
2,244.61 |
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
9.51 |
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
367.96 |
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
138.43 |
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
128.18 |
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
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表七 |
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重庆市荣昌区财政局2025年部门收入总表 | |||||||||||
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单位:万元 | |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
2,888.68 |
2,888.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
2,244.61 |
2,244.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
2,244.61 |
2,244.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,325.95 |
1,325.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
223.00 |
223.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
154.59 |
154.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
251.07 |
251.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
367.96 |
367.96 |
|
|
|
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
367.96 |
367.96 |
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.94 |
153.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.04 |
137.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
138.43 |
138.43 |
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
138.43 |
138.43 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
72.64 |
72.64 |
|
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
34.18 |
34.18 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.97 |
25.97 |
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221 |
住房保障支出 |
128.18 |
128.18 |
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22102 |
住房改革支出 |
128.18 |
128.18 |
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2210201 |
住房公积金 |
128.18 |
128.18 |
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表八 |
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重庆市荣昌区财政局2025年部门支出总表 | ||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,888.68 |
2,124.61 |
764.07 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,244.61 |
1,480.54 |
764.07 |
20106 |
财政事务 |
2,244.61 |
1,480.54 |
764.07 |
2010601 |
行政运行 |
1,325.95 |
1,325.95 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
223.00 |
|
223.00 |
2010604 |
预算改革业务 |
85.00 |
|
85.00 |
2010607 |
信息化建设 |
205.00 |
|
205.00 |
2010650 |
事业运行 |
154.59 |
154.59 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
251.07 |
|
251.07 |
205 |
教育支出 |
9.51 |
9.51 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.51 |
9.51 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.51 |
9.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
367.96 |
367.96 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
367.96 |
367.96 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.94 |
153.94 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.97 |
76.97 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
137.04 |
137.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
138.43 |
138.43 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.43 |
138.43 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.64 |
72.64 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.18 |
34.18 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.97 |
25.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.18 |
128.18 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.18 |
128.18 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.18 |
128.18 |
|
表九 |
|
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|
重庆市荣昌区财政局2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
31.00 |
31.00 |
|
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表十 |
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重庆市荣昌区财政局部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2025 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
115-重庆市荣昌区财政局 |
| ||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
28,786,843.53 |
21,246,114.01 |
21,246,114.01 |
|
|
7,540,729.52 |
7,540,729.52 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
2025年区级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排,按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告;严格按照相关国库集中支付制度的要求,加大对预算单位的拨款指导,确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百;按照中央和市级民生支出政策,保障“三保”支出,确保“三保”保障率达百分之百;除涉密信息外,政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开。2025年评审工作将紧紧围绕全区工作重点,努力践行“不唯增、不唯减、只为实”的财政投资评审理念,严格执行相关制度,不断提升评审质量,依法履行评审职责,切实提高财政资金使用效益。预计全年共完成政府投资项目评审10个,财政资金综合审减率达1%。全区行政事业单位会计核算大于等于400个单位的运行维护保障任务。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
检查单位个数 |
≥ |
10 |
个 |
6 | ||||
预算管理一体化运维单位数量 |
≥ |
400 |
个 |
8 | ||||||
预算支出执行率 |
≤ |
100 |
% |
10 | ||||||
政府投资项目评审个数 |
≥ |
10 |
个 |
6 | ||||||
质量指标 |
“三保”保障率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||
时效指标 |
部门预决算按时公开率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||
国库集中支付资金拨付完成率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||
区级预决算编制及时率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||
政府预决算公开率(除涉密信息外) |
= |
100 |
% |
10 | ||||||
效益指标 |
社会效益 |
财政资金综合审减率 |
≥ |
1 |
% |
5 | ||||
区级预算收支平衡率 |
= |
100 |
% |
12 | ||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
预算单位满意率 |
≥ |
99 |
% |
3 | ||||
其他说明 |
| |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站