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  • [ 索号 ]
  • 11500226762671302R/2024-00027
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区城管局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区园林绿化所2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-26
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重庆市荣昌区园林绿化所

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 负责城区公园、广场和市政道路绿化等绿地的改造、改建和日常维护、养护工作。

2. 承担城区规划区内古树名木的普查、登记建档、日常养护工作。

3. 负责城市绿化苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设工作。

4. 参与城市园林绿化的规划和建设工作。

5. 承担城区城市园林绿化绿地面积、苗木品种、数量等各项基础数据的采集、汇总工作。

(二)单位构成。

重庆市荣昌区园林绿化所为区城管局管理的全额拨款事业单位(公益一类);有事业编制21名,其中所长1名,副所长2名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计970.15万元,其中:本年收入897.43万元,主要是一般公共预算拨款897.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入72.72万元,主要是一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入72.72万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少230.16万元,主要是基本支出拨款减少31.19万元。项目支出拨款减少198.97万元。

(二)支出预算:2024年支出合计970.15万元,其中:一般公共服务支出521.47万元,教育支出 2.99万元,社会保障和就业支出60.26万元,卫生健康支出23.3万元,住房保障支出23.93万元;项目支出448.68万元。支出较去年减少230.16万元,主要是基本支出减少31.19万元,项目支出减少198.97万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计970.15万元,其中:本年收入897.43万元,上年结转收入72.72万元;一般公共预算财政拨款支出970.15万元,比2023年减少230.16万元。其中:基本支出521.47万元,比2023年减少31.19万元,主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少35.57万元,因为2023年补缴了以前年度职业年金;项目支出448.68万元,比2023年减少198.97万元,主要原因是提倡厉行节约,减少了城区园林绿化建设投入。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.5万元,比2023年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年相比无变化;公务接待费0.5万元,与2023年相比无变化;公务用车运行维护费5万元,比2023年减少1万元,主要原因是提倡厉行节约,减少公务用车费用;公务用车购置费0万元,与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。(事业单位)

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额70.5万元:政府采购货物预算70.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 70.5万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款375.96万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆6辆,其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:田应波   联系方式:023-46774061

附件:重庆市荣昌区园林绿化所2024年单位预算公开表


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

897.43

一、本年支出

970.15

970.15

一般公共预算资金

897.43

教育支出

2.99

2.99

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

60.26

60.26

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

23.30

23.30

城乡社区支出

859.67

859.67

住房保障支出

23.93

23.93

二、上年结转

72.72

二、结转下年

一般公共预算拨款

72.72

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

970.15

支出合计

970.15

970.15

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

970.15

521.47

448.68

205

教育支出

2.99

2.99

20508

进修及培训

2.99

2.99

2050803

培训支出

2.99

2.99

208

社会保障和就业支出

60.26

60.26

20805

行政事业单位养老支出

60.26

60.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.91

31.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.95

15.95

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.39

12.39

210

卫生健康支出

23.30

23.30

21011

行政事业单位医疗

23.30

23.30

2101102

事业单位医疗

16.95

16.95

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.35

6.35

212

城乡社区支出

859.67

410.99

448.68

21201

城乡社区管理事务

410.99

410.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

410.99

410.99

21203

城乡社区公共设施

72.72

72.72

2120399

其他城乡社区公共设施支出

72.72

72.72

21205

城乡社区环境卫生

375.96

375.96

2120501

城乡社区环境卫生

375.96

375.96

221

住房保障支出

23.93

23.93

22102

住房改革支出

23.93

23.93

2210201

住房公积金

23.93

23.93

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

521.47

430.65

90.82

301

工资福利支出

419.21

419.21

30101

基本工资

110.54

110.54

30102

津贴补贴

3.25

3.25

30107

绩效工资

201.14

201.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.91

31.91

30109

职业年金缴费

15.95

15.95

30110

职工基本医疗保险缴费

16.95

16.95

30112

其他社会保障缴费

7.98

7.98

30113

住房公积金

23.93

23.93

30114

医疗费

3.36

3.36

30199

其他工资福利支出

4.20

4.20

302

商品和服务支出

87.82

87.82

30201

办公费

3.14

3.14

30205

水费

0.42

0.42

30206

电费

3.36

3.36

30207

邮电费

2.10

2.10

30209

物业管理费

4.52

4.52

30211

差旅费

0.52

0.52

30213

维修(护)费

0.42

0.42

30216

培训费

2.99

2.99

30217

公务接待费

0.50

0.50

30228

工会经费

27.40

27.40

30229

福利费

15.98

15.98

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30299

其他商品和服务支出

21.48

21.48

303

对个人和家庭的补助

11.45

11.45

30305

生活补助

10.64

10.64

30307

医疗费补助

0.80

0.80

30309

奖励金

0.01

0.01

310

资本性支出

3.00

3.00

31002

办公设备购置

3.00

3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.50

5.00

5.00

0.50








表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

970.15

合计

970.15

一般公共预算资金

970.15

教育支出

2.99

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

60.26

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

23.30

财政专户管理资金

城乡社区支出

859.67

事业收入资金

住房保障支出

23.93

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

970.15

970.15

205

教育支出

2.99

2.99

20508

进修及培训

2.99

2.99

2050803

培训支出

2.99

2.99

208

社会保障和就业支出

60.26

60.26

20805

行政事业单位养老支出

60.26

60.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.91

31.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.95

15.95

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.39

12.39

210

卫生健康支出

23.30

23.30

21011

行政事业单位医疗

23.30

23.30

2101102

事业单位医疗

16.95

16.95

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.35

6.35

212

城乡社区支出

859.67

859.67

21201

城乡社区管理事务

410.99

410.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

410.99

410.99

21203

城乡社区公共设施

72.72

72.72

2120399

其他城乡社区公共设施支出

72.72

72.72

21205

城乡社区环境卫生

375.96

375.96

2120501

城乡社区环境卫生

375.96

375.96

221

住房保障支出

23.93

23.93

22102

住房改革支出

23.93

23.93

2210201

住房公积金

23.93

23.93

表八

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

970.15

521.47

448.68

205

教育支出

2.99

2.99

20508

进修及培训

2.99

2.99

2050803

培训支出

2.99

2.99

208

社会保障和就业支出

60.26

60.26

20805

行政事业单位养老支出

60.26

60.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.91

31.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.95

15.95

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.39

12.39

210

卫生健康支出

23.30

23.30

21011

行政事业单位医疗

23.30

23.30

2101102

事业单位医疗

16.95

16.95

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.35

6.35

212

城乡社区支出

859.67

410.99

448.68

21201

城乡社区管理事务

410.99

410.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

410.99

410.99

21203

城乡社区公共设施

72.72

72.72

2120399

其他城乡社区公共设施支出

72.72

72.72

21205

城乡社区环境卫生

375.96

375.96

2120501

城乡社区环境卫生

375.96

375.96

221

住房保障支出

23.93

23.93

22102

住房改革支出

23.93

23.93

2210201

住房公积金

23.93

23.93

表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

70.50

70.50

A

货物

70.50

70.50


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