一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示;研究制定高新区管理规章制度。
2.在全区经济社会发展总体规划指导下,负责编制荣昌高新区经济社会发展规划,报经区政府批准后组织实施。
3.配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划;负责高新区建设规划和建设项目选址定点;负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
4.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划;负责高新区招商引资、引智和企业服务工作;大力培育高新技术企业和科技型企业,推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
5.依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责,规范行政审批程序,负责建立行政审批事项清单制度等工作。
6.负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作,编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
7.拟订高新区年度用地计划,协助实施高新区征地拆迁工作;负责实施高新区土地平整工作。
8.按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作;接受有关部门授权或受有关部门委托,开展综合行政执法工作。
9.负责高新区财政预(决)算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计,统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
10.引导建立中小企业融资体系。
11.承办区政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。
1.党政办公室(审计科)。
2.规划建设科。
3.安全生产和生态环境保护科。
4.财务科。
5.经济发展科(科学技术发展科)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数99591.98万元,其中:一般公共预算拨款79444.9万元,政府性基金预算拨款10569.03万元,上年结转数9578.05万元;收入较去年增加58262.84万元,主要是税收体制结算(招商引资优惠政策兑现)增加2000万元、工业用地出让收入结算增加7000万元、基础设施建设项目增加26700万元、市场主体经济专项扶持增加4000万元、征地拆迁项目增加9000万元、上年结转数荣昌高新区吴家产业园化工园区项目52万元和荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目9526.05万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数99591.98万元,其中:一般公共服务支出3484.66万元,教育支出1.76万元,社会保障和就业支出8043.19万元,卫生健康支出27.44万元,城乡社区支出31621.03万元,交通运输支出26700万元,资源勘探工业信息支出8163万元,商业服务等支出12000万元,住房保障支出24.85万元,其他支出9526.05万元。支出较去年增加58262.84万元,主要是基本支出增加31.56万元,项目支出增加58231.28万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入79496.9万元,一般公共预算财政拨款支出79496.9万元,比2023年增加43178.76万元。其中:基本支出401.21万元(人员经费308.07万元,日常公用经费93.14万元),比2023年增加31.56万元,主要原因是人员增加,人员正常增资,主要用于保障高新区管委会(本级)在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出79095.69万元,比2023年增加43147.2万元,主要原因是税收体制结算(招商引资优惠政策兑现)增加2000万元、工业用地出让收入结算增加10441.97万元、基础设施建设项目增加26700万元、市场主体经济专项扶持增加4000万元、上年结转荣昌高新区吴家产业园化工园区项目52万元,主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。
2024年政府性基金预算收入20095.08万元,政府性基金预算支出20095.08万元,主要是工业用地出让收入结算安排基金1569.03万元,征地拆迁项目增加9000万元,荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目9526.05万元(上年结转资金)。比2023年增加15084.08万元,主要原因是工业用地出让收入结算安排减少3441.97万元,征地拆迁项目增加9000万元,荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目增加9526.05万元(上年结转资金)。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9万元,与2023年增加6万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费6元、公务用车购置费0万元。主要原因当年无出国(境)及公务车购置计划,从区发展中心调剂2个车编制及车辆,增加公务用车运行维护费6元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费93.14万元,比上年增加11.96万元,主要原因是人员净增加3人,公用经费相应增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。荣昌高新区管委会(本级)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款59000.61万元,政府性基金预算当年财政拨款20095.08万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,荣昌高新区管委会(本级)共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆,另有一辆在途中。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:邓天能 联系方式:81060815
附件:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会(本级)2024年单位预算公开报表
表一 |
||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
90,013.93 |
一、本年支出 |
99,591.98 |
79,496.90 |
20,095.08 |
|
一般公共预算资金 |
79,444.90 |
一般公共服务支出 |
3,484.66 |
3,484.66 |
||
政府性基金预算资金 |
10,569.03 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
8,043.19 |
8,043.19 |
|||
卫生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
||||
城乡社区支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
|||
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||
资源勘探工业信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
||||
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
||||
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||
二、上年结转 |
9,578.05 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款 |
52.00 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
9,526.05 |
|||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
99,591.98 |
支出合计 |
99,591.98 |
79,496.90 |
20,095.08 |
|
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表二 |
||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
79,496.90 |
401.21 |
79,095.69 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3,484.66 |
303.97 |
3,180.69 |
20105 |
统计信息事务 |
2.80 |
2.80 | |
2010507 |
专项普查活动 |
2.80 |
2.80 | |
20113 |
商贸事务 |
3,481.86 |
303.97 |
3,177.89 |
2011301 |
行政运行 |
303.97 |
303.97 |
|
2011308 |
招商引资 |
3,080.97 |
3,080.97 | |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
96.92 |
96.92 | |
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,043.19 |
43.19 |
8,000.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.19 |
43.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.40 |
14.40 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
210 |
卫生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.94 |
4.94 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
214 |
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
21499 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
2149999 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
216 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
|
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表三 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
401.21 |
308.07 |
93.14 | |
301 |
工资福利支出 |
308.06 |
308.06 |
|
30101 |
基本工资 |
64.67 |
64.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.27 |
47.27 |
|
30103 |
奖金 |
95.18 |
95.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.80 |
28.80 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.40 |
14.40 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.30 |
15.30 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.20 |
7.20 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.36 |
5.36 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
93.14 |
93.14 | |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
30207 |
邮电费 |
4.37 |
4.37 | |
30211 |
差旅费 |
11.00 |
11.00 | |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 | |
30216 |
培训费 |
1.76 |
1.76 | |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
30228 |
工会经费 |
18.41 |
18.41 | |
30229 |
福利费 |
3.52 |
3.52 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
13.08 |
13.08 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.00 |
22.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表四 |
|||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
9.00 |
6.00 |
6.00 |
3.00 |
表五 |
||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
20,095.08 |
20,095.08 | ||
212 |
城乡社区支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表六 |
|||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
99,591.98 |
合计 |
99,591.98 |
一般公共预算资金 |
79,496.90 |
一般公共服务支出 |
3,484.66 |
政府性基金预算资金 |
20,095.08 |
教育支出 |
1.76 |
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
8,043.19 | |
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
27.44 | |
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
31,621.03 | |
上级补助收入资金 |
交通运输支出 |
26,700.00 | |
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,163.00 | |
事业单位经营收入资金 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 | |
其他收入资金 |
住房保障支出 |
24.85 | |
其他支出 |
9,526.05 | ||
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表七 |
||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
合计 |
99,591.98 |
79,496.90 |
20,095.08 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,484.66 |
3,484.66 |
|||||||||
20105 |
统计信息事务 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
20113 |
商贸事务 |
3,481.86 |
3,481.86 |
|||||||||
2011301 |
行政运行 |
303.97 |
303.97 |
|||||||||
2011308 |
招商引资 |
3,080.97 |
3,080.97 |
|||||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
96.92 |
96.92 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
8,043.19 |
8,043.19 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.19 |
43.19 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.40 |
14.40 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.94 |
4.94 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
|||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
|||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
|||||||||
214 |
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
|||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
|||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 |
|||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
|||||||||
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
|||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
|||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
|||||||||
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表八 |
||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
99,591.98 |
401.21 |
99,190.77 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3,484.66 |
303.97 |
3,180.69 |
20105 |
统计信息事务 |
2.80 |
2.80 | |
2010507 |
专项普查活动 |
2.80 |
2.80 | |
20113 |
商贸事务 |
3,481.86 |
303.97 |
3,177.89 |
2011301 |
行政运行 |
303.97 |
303.97 |
|
2011308 |
招商引资 |
3,080.97 |
3,080.97 | |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
96.92 |
96.92 | |
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,043.19 |
43.19 |
8,000.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.19 |
43.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.40 |
14.40 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
210 |
卫生健康支出 |
27.44 |
27.44 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.44 |
27.44 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.94 |
4.94 |
|
212 |
城乡社区支出 |
31,621.03 |
31,621.03 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
214 |
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
21499 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
2149999 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,163.00 |
8,163.00 | |
216 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
221 |
住房保障支出 |
24.85 |
24.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.85 |
24.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.85 |
24.85 |
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
本表以万元为单位,四舍五入后可能有尾差 |
表九 |
|||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|||||||||||
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地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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